2016年度華陰市民族宗教事務(wù)局決算和“三公”經(jīng)費公開
一、部門基本情況。
(一)、部門職責
1、貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策和法規(guī),依法管理宗教事務(wù)條例,積極引導宗教與社會主義相適應(yīng),就民族方面的問題進行調(diào)查研究并提出建議,為市委、市政府決策處理民族宗教問題當好參謀,做好服務(wù)。
2、組織開展民族和宗教政策、法律、法規(guī)的宣傳教育工作。
3、協(xié)調(diào)全市民族關(guān)系,辦理有關(guān)保障少數(shù)民族各項權(quán)益和處理民族關(guān)系方面的事務(wù),促進平等、團結(jié)、互助的社會主義民族關(guān)系,維護社會穩(wěn)定和國家統(tǒng)一。
4、協(xié)同有關(guān)部門促進全市少數(shù)民族教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)的發(fā)展。
5、指導宗教團體在憲法和法律的范圍內(nèi),按照各教特點開展工作,辦理宗教團體需由政府機關(guān)協(xié)調(diào)或協(xié)助辦理各項事務(wù)。依法保護公民宗教信仰自由,保障宗教教職人員開展正常的教務(wù)活動。
6、就有關(guān)宗教方面的問題進行調(diào)查研究并提出建議,協(xié)調(diào)處理宗教方面的突發(fā)事件和影響社會穩(wěn)定的問題。
7、指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)民族宗教工作,協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及時處理民族、宗教方面的突發(fā)事件和影響社會穩(wěn)定的問題。
8、承辦上級民族宗教部門和市委、市政府交辦的其他事項。
(二)、主要工作任務(wù)完成情況
1、堅持“共同團結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展”的民族工作主題,貫徹落實中省市民族工作會議精神,繼續(xù)推進民族團結(jié)宣傳教育和民族團結(jié)進步創(chuàng)建活動。
2、加大清真食品的監(jiān)管力度,做好重要節(jié)日清真食品生產(chǎn)經(jīng)營市場的檢查整頓,確保清真食品安全。認真組織學習《中國公民民族登記管理辦法》,做好全市民族成份更改工作。
3、按照《陜西省穆斯林出國朝覲網(wǎng)上報名排隊辦法》,扎實做好朝覲人員組織管理工作,確保朝覲活動安全有序,實現(xiàn)零散朝覲“零目標”。
4、繼續(xù)保持對亂建濫建寺觀教堂的高壓態(tài)勢,加強對佛道教場所的規(guī)范管理,按照“四個一批”進一步深化治理亂建廟宇專項工作成果,推進全市佛道教場所和民間信仰活動場所的規(guī)范化管理。
5、依據(jù)《宗教事務(wù)條例》、《宗教活動場所設(shè)立審批和登記辦法》,加強宗教活動場所籌備設(shè)立的審核審批管理工作。
6、按照全省統(tǒng)一安排部署,深入開展和諧寺觀教堂創(chuàng)建活動,繼續(xù)推進宗教教職人員年審備案工作。
7、按照“抓早防激化、抓小防擴大”的工作思路和“信息靈通、快速反應(yīng)、準確定性、依法處理”的工作要求,定期排查不穩(wěn)定因素,確保民族宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定。
8、加大信息撰寫和報送力度,注重提高信息質(zhì)量,繼續(xù)完善市縣鄉(xiāng)村四級民族宗教管理網(wǎng)絡(luò),靈通信息,反應(yīng)及時,處置穩(wěn)妥,為領(lǐng)導科學決策提供重要依據(jù)。
9、做好包村、創(chuàng)衛(wèi)、黨建、黨風廉政建設(shè)和市委、市政府交辦的各項工作任務(wù)。
(三)、機構(gòu)設(shè)置情況
華陰市民族宗教事務(wù)局屬于全額事業(yè)單位。根據(jù)其主要職責,市民宗局共有32人,其中局長一名,黨支部書記一名,副局長兩名。紀檢組長一名。下設(shè)5個股室機構(gòu)。即辦公室、民族股、宗教股、財務(wù)股、執(zhí)法隊。納入華陰市民宗局2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:
序序號 |
單位名稱 |
性質(zhì) |
經(jīng)費管 理方式 |
在職 人數(shù) |
退休 人數(shù) |
離休 人數(shù) |
1 |
華陰市民族宗教事務(wù)局 |
事業(yè) |
全額財政 |
32 |
0 |
0 |
(四)、部門資產(chǎn)占有使用情況
通用設(shè)備25臺,共計9.78萬元,家具、用具、裝具22套,共計2.32萬元,部門車輛及單價20萬元以上的設(shè)備占用使用情況,截至2016年12月31日,本部門所屬單位共有車輛0輛,單價20萬元以上的設(shè)備0臺。
(五)、決算收支增減變化情況說明。
本部門2016年收支決算212.03萬元,全部為財政撥款收入。比2015年235.12萬元減少23.09萬元,較去年同比下降9.8%,主要原因是:本單位厲行節(jié)約、壓縮經(jīng)費開支。
(六)、機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明
主要指安排保障本部門機關(guān)單位機構(gòu)運行的各項資金。2016年本部門機關(guān)單位運行經(jīng)費支出21.17萬元。主要用于辦公費6.09萬元,印刷費2.54萬元,手續(xù)費0.02萬元,水費0.24萬元,電費0.36萬元,郵電費0.66萬元,差旅費2.39萬元,維修(護)費2.10萬元,租賃費0.38萬元,會議費0.32萬元,培訓費0.34萬元,公務(wù)接待費0.18萬元,其他商品和服務(wù)支出5.55萬元。
(七)、政府采購情況表
2016年度本部門無政府采購支出
(八)專業(yè)名詞解釋
1、一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
2、民族事務(wù)支出:反映用于民族事務(wù)管理方面的支出。
3、行政運行支出:反映行政單位的基本支出。
4、民族工作專項支出:反映用于民族事務(wù)管理方面的專項支出。
5、其他民族事務(wù)支出:反映除上述項目以外其他用于民族事務(wù)方面的支出。
6、宗教事務(wù)支出:反映用于宗教事務(wù)管理方面的支出。
7、宗教工作專項支出:反映用于宗教事務(wù)管理方面的專項支出。
8、其他宗教事務(wù)支出:反映除上述項目以外其他用于宗教事務(wù)方面的支出。
9、其他一般公共服務(wù)支出:反映上述項目未包括的一般公共服務(wù)支出。
二、部門決算收支情況說明。
(一)2016年度部門收支決算總體情況
1、2016年部門收入總計212.03萬元包括:
(1)公共預(yù)算財政撥款收入212萬元,為市級財政當年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款。
(2)政府性基金收入無
(3)事業(yè)收入無。
(4)經(jīng)營收入無。
(5)其他收入0.03萬元,全部為利息收入。
2016年收入總計212.03萬元,較2015年收入總計235.12萬元減少23.09萬元,較去年同比下降9.8%。主要原因是單位厲行節(jié)約,壓縮經(jīng)費支出。
2、2016年部門支出212.03萬元,包括:
(1)基本支出208.88萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出176.27萬元,對個人和家庭的補助支出11.41萬元,商品和服務(wù)支出21.2萬元。
(2)項目支出3.15萬元,主要是為完成我市民族宗教日常工作事務(wù)(辦公設(shè)備購置3.15萬元)。
(3)經(jīng)營支出,無此項支出。
(4)對附屬單位補助支出,無此項支出。
(5)結(jié)余分配,無此項支出。
2016年支出總計212.03萬元,較2015年支出總計235.12萬元減少23.09萬元。較去年同比下降9.8%。主要原因是單位厲行節(jié)約,壓縮經(jīng)費支出。
(二)財政撥款收支決算總體情況說明
1、財政撥款支出決算情況。(按功能科目分類)
(1)宗教事務(wù)支出212.00萬元,其中:一般行政管理事務(wù)支出3.15萬元;其他宗教事務(wù)支出208.85萬元,較2015年度235.05萬元減少23.05萬元,較去年同比減少9.8%。主要原因是單位厲行節(jié)約,壓縮經(jīng)費支出。
2016年度財政撥款支出212.00萬元,較2015年度財政撥款支出235.05萬元減少23.05萬元。較去年同比下降9.8%。主要原因是單位厲行節(jié)約,壓縮經(jīng)費支出。
2、財政撥款基本支出決算情況(按經(jīng)濟科目分類)。
(1)工資福利支出176.27萬元,較2015年度工資福利支出147.62萬元增加28.65萬元。較去年同比增長19.4%。主要原因是單位人員調(diào)資。
(2)商品和服務(wù)支出21.17萬元,較2015年度商品和服務(wù)支出73.39萬元減少52.22萬元。較去年同比下降71.2%。主要原因是單位厲行節(jié)約,壓縮經(jīng)費支出。
(3)對個人和家庭的補助11.41萬元,較2015年度對個人和家庭的補助13.92萬元減少2.51萬元。較去年同比下降1.8%。其原因為2016年人員調(diào)出。
(4)其他資本性支出3.15萬元,其中用于辦公設(shè)備購置3.15萬元。
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款212萬元,其中基本支出208.85萬元,項目支出3.15萬元,較2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出235.05萬元減少23.05萬元,較去年同比下降9.8%。主要原因是單位厲行節(jié)約,壓縮經(jīng)費支出。
3、三公”經(jīng)費支出決算情況
2016年度“三公”經(jīng)費支出0.18萬元:公務(wù)用車購置
及運行維護費0萬元、因公出國(境)費用0萬元,年末公務(wù)車保有量為0輛;公務(wù)接待費0.18萬元,2016年共接待30人,3批次,主要接待工作交流人員。
2015年度“三公”經(jīng)費支出 0.18 萬元:公務(wù)用車購置及運行維護費 0萬元、公務(wù)接待費0.18萬元。2016年度公務(wù)接待費比2015年度無變化,其原因為:2016年度其原因為:1、單位接待實行定點,辦公室開據(jù)接待單子,領(lǐng)導簽字后,方可接待。2、嚴格執(zhí)行八項規(guī)定,控制接待費支出。
4、政府性基金預(yù)算收支決算表
2016年度本部門無此項支出